为什么反结账后凭证不能过账 正常程序是:审核-过账-结账现在反结账后,凭证是已经过账了的,需要先反过账之后才可以再过账。 你反过账的目的是一直往前几个月去嘛,如果修改前几个月的凭证,必须把之前的凭证都审核过账结账完后才能进入当前的月份,然后审核,再过账。是不是没有审核呢,有这种情况的会计实务大全网整理的。 案例: 金蝶软件中凭证已经过账和结账了,怎么反结账和反过账啊? 新版的软件点结账,下一步中会出现反过账和反结账,老版的按快捷键F11+CTRL 和F12CTRL。 你是不是多反结了,过账只是针对本期凭证 如果你不…