增值税开票税额和申报表自动生成差额怎么处理? 答:一般是按实际交纳税额来调整. 差额可以多做提取税金,应交税金科目做平是根本. 1、发票上的增值税税额和增值税报税系统有差额,没有关系,这是由于小数点后面保留位数和相加合计数不一至造成的,是客观的. 2、处理方法:纳税申报时按增值税报税系统上的数字填写即可,对自动导入纳税申报表上的数据可以进行修改. 如果是地税报税差异,没关系下月申报时可以调整. 如果是国税报税差异: 可以帐里把金额调整一下; 下月报税时,在增值申报表-附表一里修改一下就可以了. 差额开票的误区是怎样…