多计提的社保怎么处理? 答:可以冲回的,可以这样调整: 借:管理费用-某种社保 贷:应付职工薪酬-某种社保 即使结转了,它会减少你当期的管理费用的。 【多计提社保的相关问题】: 上月多计提的社保费应该怎么做账? 答:上个月肯定是做借费用,贷应付,那么有2种方法: 1,把上个月的那笔分录全部红字冲销,然后按照这个月正确的做: 借:费用; 贷:银行; 2,把差额部分红字冲销: 借:费用 红字/负数; 贷:应付 红字/负数。 以上内容就是关于上月多计提的社保费用应该怎么处理的相关问题,对此大家是否还存在什么疑问吗?若还有…