月末结账固定资产未结账怎么处理? 1、如果说固定资产使用了,录了固定资产卡片,可以直接去用友通T3软件的固定资产模块进行计提折旧,生成会计凭证,然后结账。 2、如果说是固定资产没使用,之前就是误操作启用了,现在又不想用了,那么怎么取消呢,操作步骤如下: a、用账套主管登录系统管理,如 demo 登录系统管理。 b、点账套菜单下的启用,取消固定资产前面的勾,退出就可以了。 用友固定资产月末怎么结账? 每个月两个模块都要结账。 固定资产结账时提示的不平衡指的是固定资产卡片上的累计折旧、原值与总账里累计折旧、固定资产科目…