k3凭证已经结账但是少做了凭证怎么办 如果已经结账,就没有办法再调整当月的账了,只能在下个月份里面更正错误凭证. 用红字更正法,即先用红字填制一张与原错误完全相同的记账凭证,据以用红字登记入账,冲销原有的错误记录;同时再用蓝字填制一张正确的记账凭版证,注明"订正×年×月×号凭证",据以登记入账,这样就把原来的差错更正过来.应用红字更正法是为了正确反映账簿中的发生额和科目对应关系. 金碟凭证少了一个月,4月份凭证,已过帐,怎么显示5月份,我已期末结账显示6月份了,如何处理? 1、所有凭证全部过账 2、使用结账功能 具…