多付工资的账务处理怎么做?
当月多提的工资不用做账务处理,多提的数额只要下月计提时少提这么多就是了,一年中平时多点少点没关系的,只要年底就是12月做到工资余额为零就对了,不要今年的工资再结转到明年,那样汇算清缴要补交所得税的。
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借: 应付职工薪酬---工资 (红字)(摘要---冲多发工资)
或者,把原来那个错误的凭证不动,直接填一张
借:库存现金
贷:应付工资--xx
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